Закон самарской области об утверждении областной целевой программы



страница7/8
Дата02.05.2016
Размер1.17 Mb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8


При увеличении численности работников, выполняющих научные исследования, до 100 человек на 10 тыс. человек промышленно-производственного персонала рост доли инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции составит до 2%, а рост затрат на науку и исследования за счет бюджетных средств на 10% позволит повысить уровень инновационной активности в промышленности в среднем на 2,5 - 3%.

Реализация Программы обеспечит материальную базу, способствующую увеличению численности работников, выполняющих научные исследования. В соответствии с календарным планом ввода в эксплуатацию объектов строительства комплекса зданий и сооружений на территории технопарка с 2008 года предусматривается регистрация, размещение на конкурсной основе и начало работы на территории технопарка резидентов, предусматривающих к реализации инновационные проекты.

В течение 5 лет функционирования технопарка предполагается увеличить количество организаций в Самарской области, осуществляющих научно-технические разработки, к уровню 2005 года более чем в 2,5 раза (таблица N 11).
Таблица N 11
Количество организаций,

осуществляющих научно-технические разработки


Организации

Количество по годам, единиц

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011 - 2015

Организации в Самарской области

110

115

112

114

122

130

150

Организации-резиденты







8

10

30

50

160

Всего по области

110

115

120

124

152

180

310


На территории технопарка планируется создание до 10 тыс. новых рабочих мест, в том числе повысится занятость в науке и научном обслуживании, высокотехнологичных отраслях молодых исследователей и научных работников. Численность научных работников технопарка к 2015 году превысит 1500 человек.

За счет использования механизмов государственно-частного партнерства повысится степень реального участия бизнеса в финансировании научных исследований и разработок для создания и реализации инновационных высокорентабельных бизнес-проектов.

В научно-техническом аспекте реализуемость инновационных проектов подтверждается наличием научно-технических заделов.

Кроме того, к числу основных факторов, учитываемых при разработке новых технологий и образцов наукоемкой продукции, относится востребованность данных продуктов рынком и кооперация организаций.

Потенциальные резиденты предлагают к реализации проекты, принципиальная возможность реализации которых обеспечена выполненными научно-техническими заделами, что повышает эффективность использования научных разработок и снижает сроки внедрения результатов фундаментальных и прикладных исследований в производство и вывод их на рынок. Востребованность организациями в Самарской области даже 30% инноваций и новых технологий, разработанных резидентами технопарка, позволит значительно увеличить выпуск инновационной продукции. При этом прирост производства новой и усовершенствованной высокотехнологичной продукции, предусматриваемой к выпуску, за счет применения инноваций, разрабатываемых участниками технопарка в ходе реализации инновационных проектов, будут сопоставимы с динамикой прироста затрат на технологические инновации.

Наибольший удельный вес инновационной продукции, готовой к производству, предполагается в организациях города Самары в отраслях машиностроения, химической и нефтехимической промышленности, промышленности медицинской техники и микробиологической промышленности.

Макроэкономические результаты деятельности резидентов технопарка - в 2015 году ожидается прирост выручки от реализации инноваций и технологий в 2,2 раза к уровню 2005 года (таблица N 12).

Предварительная оценка реализуемости инновационных проектов потенциальных резидентов технопарка, выполненная с использованием расчетно-аналитических и экспертных методов в соответствии с потребностями проектных работ во всех видах ресурсов (интеллектуальных, производственных, трудовых, финансовых, материальных, временных и др.) и возможностями удовлетворения этих потребностей в ходе реализации проектов, показывает высокую степень их реализуемости.

Во временном аспекте - средний срок реализации резидентами инновационных проектов не превышает 3,5 года, в том числе по направлениям видов деятельности:

информационные технологии - 9 - 18 месяцев;

авиационная, ракетно-космическая промышленность и машиностроение - 3 - 5 лет;

по остальным видам деятельности - 2 - 4 года.

Средний индекс доходности инвестиций в инновационные проекты - 1,296.

Ресурсный аспект - объем планируемых инвестиций предусматривает финансирование всех затрат, необходимых для реализации инновационных проектов (рис. 12), в том числе для приобретения оборудования и пополнения оборотных средств.
Таблица N 12

Выручка от реализации резидентами

научно-технической продукции (инноваций, технологий)


Показатели

Единица
измерения


по годам

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Объем выручки от реализации
инноваций и технологий
резидентами технопарка


млрд. руб.







0,005

0,03

1,1

1,6

3,1

4,1

5,3

6,5

7,9

Объем выручки от реализации
инноваций и технологий
организациями г. Самары


млрд. руб.

9,6

10,0

10,3

10,6

10,9

11,3

11,6

11,9

12,3

12,7

13,0

Прирост выручки от реализации
инноваций и технологий за счет
резидентов технопарка


%










0,2

10

13,8

26,7

34,5

43

51,2

60,8



Рис. 12. Усредненная структура себестоимости

наукоемкой продукции (инноваций и технологий)
Рисунок не приводится
В первые два года планируемый объем прибыли будет получен от реализации инновационных проектов в сфере информационных технологий, срок реализации которых, как правило, не превышает 1,5 года (таблица N 13).
Таблица N 13
Финансовые показатели деятельности

резидентов технопарка в 2007 - 2015 гг


Годы

Объем выручки
от реализации
инноваций
и технологий
резидентами
технопарка,
млн. рублей


Себестоимость
наукоемкой
продукции,
млн. рублей


Прибыль
резидентов
технопарка,
млн. рублей


2007

5,0

2,5

2,5

2008

30,0

15,0

15,0

2009

1 100,0

550,0

550,0

2010

1 643,0

821,5

821,5

2011

3 125,5

1 875,3

1 250,2

2012

4 129,5

2 684,2

1 445,3

2013

5 275,0

3 692,0

1 583,0

2014

6 494,0

4 545,8

1 948,2

2015

7 961,6

5 573,1

2 388,5


7.3. Общественная и бюджетная эффективность Программы
Бюджетная эффективность Программы рассчитывается как отношение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за период с 2007 по 2015 год к объему бюджетных инвестиций (таблица N 14).

Расчет выполнен в постоянных ценах и с учетом дисконтирования (10%).
Таблица N 14
Бюджетная эффективность



Показатели

Всего

Федеральный
бюджет


Областной
бюджет


Объем бюджетного финансирования в постоянных
ценах, млн. рублей


3 272,72

1 279,52

1 993,2

Объем налоговых поступлений, млн. рублей

7 031,1

5 292,6

1 834,5

Коэффициент бюджетной эффективности

2,15

4,14

0,92


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©ekollog.ru 2017
обратиться к администрации

войти | регистрация
    Главная страница


загрузить материал